Чистая прибыль предприятний группы "Энергомаш" за I полугодие 2002 г. выросла в 2.8 раза до 405.8 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе корпорации.
Консолидированная валовая прибыль группы выросла в 2.1 раза до 1.337 млрд руб . по сравнению с показателем прошлого аналогичного периода. Получение основной доли прибыли обеспечили ОАО "Белэнергомаш" (156.6 млн руб.), ОАО "Уралэлектротяжмаш" (144.4 млн руб.), ОАО "ЧЗЭМ" (107.9 млн руб.).
Выручка-нетто от продаж компании за 6 месяцев увеличилась на 35.6% до 4,605.052 млн руб., себестоимость продукции выросла на 18% до 3,267.730 млн руб. Прибыль от операционной деятельности выросла в 2.65 раза до 590.647 млн руб. За первое полугодие компания 130.107 млн руб. налога на прибыль, что в 1.6 раза выше прошлогодних показателей.
Приращение объёмов продаж за I полугодие 2002 г. к объему валовых продаж аналогичного периода прошлого года составило 36%. Лидерами роста выручки стали ОАО "Уралэлектротяжмаш"(120%), ОАО "Энергомашкорпорация" (86%), ОАО "ЧЗЭМ" (38%), ОАО "Уралгидромаш" (31%). Падение выручки на ОАО "Сибэнергомаш" на 58% и на ОАО "ЭМК-Атоммаш" на 17 % явилось следствием формирования нового портфеля заказов, а также длительными циклами производства на этих предприятиях. Тем не менее, поскольку себестоимость на этих предприятиях снизилась, соответственно на 60% и 26%, им удалось избежать балансовых убытков.
Валюта баланса за I полугодие 2002 г. возросла на 21% до 11,971.561 млн руб. Собственные средства группы увеличились на 31% до 1.315 млрд руб., что было связанно с проведением эмиссии акций ОАО "Энергомашкорпорация" и переоценкой основных фондов предприятий. Долгосрочные обязательства увеличились на 57% до 738 млн руб. Краткосрочные обязательства увеличились на 13% до 1,253.332 млн руб. в основном за счет банковских кредитов.
Основными направлениями использования источников финансирования явились увеличение объемов товарного выпуска на предприятиях (производственные запасы и затраты возросли на 23%, краткосрочная дебиторская задолженность возросла на 37%). Выполнение инвестиционных программ группы и проведение переоценки основных средств позволило увеличить консолидированные внеоборотные активы на 15 %.
Чистые активы группы за I полугодие увеличились на 26% до 5.380 млн руб. (в расчет чистых активов включен и НДС по приобретенным ценностям). Положительная динамика в увеличении собственных оборотных средств с 774 млн руб. до 1.560 млрд руб. демонстрирует повышение ликвидности и платежеспособности предприятий группы. Коэффициент текущей ликвидности увеличился от 1.26 до 1.42.
Основными факторами, повлиявшими на результаты хозяйственной деятельности предприятий группы "Энергомаш" за I полугодие 2002 г., явились выкуп акций дополнительной эмиссии ОАО "Энергомашкорпорация", переоценка основных фондов ОАО "Белэнергомаш" и ОАО "Уралэлектротяжмаш", продолжение формирования кредитного портфеля группы, выполнение запланированных на 2002 г. инвестиционных программ предприятий.
Группа "Энергомаш" объединяет ряд предприятий энергетического машиностроения: ОАО "Белэнергомаш", Перловский завод энергетического оборудования, Сибэнергомаш, Уралгидромаш, ОАО "Уралэлектротяжмаш", ОАО "Чеховэнергомаш", ОАО "ЭМК-Атоммаш", ОАО "ЭМК-завод металлоконструкций".
Комментарии отключены.