Москва, 25 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Национальное рейтинговое агентство" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "Полипласт" на уровне "A+" по национальной шкале и рейтинг кредитоспособности по международной шкале на уровне "iBB". Рейтинг кредитоспособности на уровне "А+" был присвоен АО "Полипласт" 20.08.2012г., подтвержден 22.08.2013г. и 26.08.2014г. с присвоением рейтинга кредитоспособности по международной шкале на уровне "iBB". Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в рейтинговом агентстве.
Присвоенный уровень рейтинга отражает сильные позиции компании на рынке химических добавок для цементной, бетонной, горно-обогатительной и металлургической промышленностей. Агентство отмечает высокий уровень диверсификации бизнеса, а также наличие развитой сбытовой сети, включающей более 40 представительств и филиалов на территории Российской Федерации, странах ЕС, СНГ, Турции и ОАЭ. Собственный научно-технический центр и производственная база, состоящая из 4 заводов, обеспечивают компании положительную динамику операционных и финансовых показателей. В 2013-2014гг. объем выручки компании увеличивался на 14% ежегодно, рост продолжился и в первом полугодии 2015г., чистая прибыль стабильно положительная с выраженной тенденцией роста, показатели рентабельности традиционно на высоком уровне. При этом компания реализует хорошо проработанную инвестиционную программу, привлекая финансирование от диверсифицированного пула банков и размещения собственных долговых бумаг (облигаций). При росте экспорта продукции и минимальном валютном долге (0.3% долгового портфеля), позитивно на финансовом состоянии компании сказывается девальвация национальной валюты, которая не только улучшает конкурентные преимущества компании на внешних рынках, но и фактически создает барьер для импортной продукции на российском. Увеличение экспортной выручки в среднесрочной перспективе будет главным драйвером роста компании.
Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают: рост долговой нагрузки (за 2.5 года компания удвоила объемы заимствований), что связано с реализацией инвестиционной программы группы; рост стоимости обслуживания долговых обязательств, что приводит к снижению показателей рентабельности и выступает сдерживающим фактором при реализации долгосрочной стратегии роста; снижение спроса на продукцию на внутреннем рынке ввиду уменьшения объемов производства строительного сектора и в целом замедления российской экономики.
Напомним, что АО "Полипласт" представляет собой компанию полного цикла, реализующую разработку, производство, внедрение, продажу и поддержку собственного продукта. Группа компаний "Полипласт" владеет 3 из 4-х заводов в России (80% мощностей), которые могут синтезировать нафталинсульфонаты – суперпластификаторы (наиболее распространенные в мире добавки в бетоны). Заводы оснащены новейшим технологическим оборудованием. Разработка новых видов продукции и их модификаций осуществляется в собственном научно-техническом центре (весь продуктовый ряд является результатом собственных разработок). За продолжительное время компания наработала многочисленную и высоко диверсифицированную клиентскую базу, лидирующие позиции в ряде сегментов рынка и регионах присутствия, обширная сбытовая сеть способствуют ее дальнейшему увеличению. Группа "Полипласт" поставляет продукцию более чем в 10 отраслей промышленности РФ, по различным видам продукции группа занимает от 59% до 85% российского рынка.
Акционерами АО "Полипласт" являются физические лица: Шамсутдинов Ильсур Зинурович (80% акций) и Ковалев Александр Федорович (20% акций). АО "Полипласт" владеет контрольными пакетами всех заводов группы; определяет стратегию развития; контролирует операционную деятельность каждого из предприятий, включая вопросы финансирования и перераспределения денежных потоков.
Финансовые показатели группы компаний "Полипласт" демонстрируют высокие темпы роста на протяжении всего рассматриваемого периода (2010-2014гг.). Выручка группы на 31.12.2014г. составила 6.911 млрд руб., что больше аналогичного показателя предыдущего года на 14%. Чистая прибыль за 2014г. увеличилась на 10% и составила 389.9 млн руб. (в 2013г. – 353.5 млн руб.), а по данным первого полугодия текущего года уже вплотную приблизилась к годовому результату предыдущего. Развитая сбытовая сеть, вертикальная интеграция и хорошая обеспеченность сырьем, обеспечивают высокий уровень операционной эффективности группы "Полипласт". Показатель рентабельности по EBITDA в соответствии с МСФО за 2014г. составил 16.3%, чистой рентабельности – 5.6%.
Комментарии отключены.