ОАО "ЮТК" планирует увеличить чистую прибыль в 2004 году на 23.6% до 1.36 млрд руб. относительно аналогичного показателя 2003 года. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ЮТК.
Совет директоров ОАО "ЮТК" 1 марта 2004 г. протоколом №?33 утвердил бюджет компании на 2004 год. "ЮТК" планирует сохранить высокие темпы роста производственных и экономических показателей. В соответствии с бюджетом на 2004 год "ЮТК" планирует увеличить операционную прибыль до 4.445 млрд руб. Увеличение выручки запланировано на 26% до 17.018 млрд руб., доходов от услуг связи - на 27.2% до 16.818 млрд руб.
Доходы от новых услуг связи запланированы в размере 872.9 млн руб. (их доля в структуре тарифных доходов увеличиться до 5.2% против 4.1% в 2003г.).
Планируется увеличить объем трафика междугородной связи на 14.3% и международной связи на 5.8%; объем трафика по выделенным каналам доступа в Интернет - на 81%, объем времени соединения по коммутируемому доступу - на 55%.
Планируемая структура доходов от услуг связи "ЮТК" в 2004 г. выглядит следующим образом: услуги местной связи - 6.916 млрд руб., услуги дальней связи - 8.608 млрд руб., новые услуги связи - 872.9 млн руб., прочие услуги - 421 млн руб.
Рост доходов от услуг местной связи компания планирует обеспечить за счет роста абонентской базы и увеличения тарифов. Прирост основных телефонных аппаратов (ОТА) на 2004 г. запланирован на уровне 390 тыс. ед. (ГТС - 286.1 тыс. ОТА, СТС - 103.9 тыс. ОТА), что на 31.3% выше показателя прироста ОТА в 2003 г. В результате, абонентская база по итогам 2004 г. увеличится на 11% и составит 3.957 млн ОТА.
Рост доходов от услуг дальней связи планируется обеспечить путем увеличения исходящих объемов трафика междугородной связи на 14.3% до 2.002 млрд минут и международной связи на 5.8% до 112 млн мин.
Увеличение доходов от новых услуг в структуре тарифных доходов планируется обеспечить путем создания новых и модернизации уже существующих узлов доступа к сети передачи данных (СПД). Объем трафика по выделенным каналам доступа в Интернет в 2004 г. планируется увеличить не менее, чем на 81% (для сравнения, в 2003 г. прирост составил 84% до 174 тыс. Гб), объем времени соединения по коммутируемому доступу в Интернет - не менее, чем на 55% (в 2003 г. прирост составил 51% до 966 млн мин).
На 2004 г. запланировано снижение себестоимости основной деятельности до 73.9 руб. на 100 руб. валовой выручки. Согласно принятому бюджету ОАО "ЮТК", расходы по основной деятельности в 2004 г составят 12.574 млрд руб., при этом их структура существенно не изменится: расходы на оплату труда составят 32.3%, расходы интерконнект по ОАО "Ростелеком" - 16.2%, износ и амортизация - 12.3% (1.546 млрд руб.), социальные отчисления - 11%, материальные расходы - 7%, прочие расходы - 21.1% (из них 0.3% приходится на налоги в составе себестоимости). Рост прочих расходов связан с ростом тарифов на энергоносители, коммунальные услуги, увеличением расходов на обучение персонала, на рекламу, на страхование и охрану имущества компании.
В целях повышения эффективности производства в компании продолжится работа по оптимизации численности персонала. В 2004 г. запланировано снизить численность основного персонала "ЮТК" на 3.4% до 39.6 тыс. чел.
Показатели эффективности деятельности "ЮТК" в 2004 г. отражают позитивную динамику в реализации стратегии развития компании: согласно бюджету, выручка на линию составит 4.537 тыс. руб., тарифный доход на линию - 4.484 тыс. руб., операционная прибыль на линию - 1.185 тыс. руб.; выручка на работника запланирована в размере 429.7 тыс. руб., тарифный доход на работника - 424.6 тыс. руб., операционная прибыль на работника - 112.2 тыс. руб., количество линий на работника - 94.7 линий.
Объем инвестиций на 2004 г. запланирован в размере 8.464 млрд руб., в т.ч. на приобретение оборудования и др. основных средств планируется направить 60% инвестиций, остальные - на строительно-монтажные работы. Ввод основных фондов планируется на уровне 8.498 млрд руб. В 2004 г. на традиционную телефонию будет направлено 59.3% инвестиций, на развитие инфраструктуры сетей связи - 19.3%, на прочие инвестиционные проекты (развитие новых услуг, вложение в информационные технологии и др.) - 21.4%. При этом финансирование проектов по развитию новых высокорентабельных услуг фактически также осуществляется в рамках капвложений на развитие местной телефонии и сетевой инфраструктуры компании, т.к. повышение уровня цифровизации сети, ввод высокоскоростных внутризоновых каналов связи по технологиям SDH, IP и DPT позволяют расширять территориальную зону охвата, объем и качество предоставляемых услуг.
В соответствие с инвестиционной программой в 2004 году планируется ввести 594 395№?№?, что на 12% выше значения 2003 г. В результате, по итогам 2004 г. монтированная емкость, как ожидается, увеличится до 4.2 млн абонентских комплектов; коэффициент использования монтированной емкости ГСТС составит 94% (ГТС - 94.3%, СТС - 93.2%); монтированная емкость с функцией СПУС составит 3.1 млн абонентских комплектов. Уровень цифровизации ГСТС к концу 2004 г. планируется увеличить до уровня 58.2% (ГТС - 63%, СТС - 40%). Планируется ввести 8.26 тыс. каналов междугородних телефонных станций (АМТС). Кроме того, инвестиционная программа ОАО "ЮТК" на 2004 г. предусматривает дальнейшее активное развитие внутризоновой сети и сети передачи данных. Прирост протяженности междугородных телефонных каналов планируется в размере 3.208 млн кан. км, прирост ВОЛП - 3.380 тыс. км.
Комментарии отключены.